問(wèn)題已解決

員工預(yù)支款3000元,報(bào)銷時(shí)費(fèi)用為3800元, 核銷時(shí)做賬: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 3800 貸:其他應(yīng)收款-名字3800 余額在貸方代表公司還欠員800元,下次員工拿發(fā)票報(bào)銷時(shí),要怎么做賬???

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:05/29 13:12
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
首先,欠錢需要?dú)w還給員工才行呢。
05/29 13:12
84784955
05/29 13:13
不可以讓員工拿發(fā)票補(bǔ)缺這800元呀? 一單結(jié)一單,對(duì)嗎?
東老師
05/29 13:14
這個(gè)是你們欠員工錢,需要把這部分給員工才對(duì)。
84784955
05/29 13:15
欠錢歸還員工的分錄是: 借:其他應(yīng)收款-名字 800元 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 800 這樣做把錢還給員工,結(jié)算這單,這樣操作 對(duì)嗎?
東老師
05/29 13:16
對(duì),沒錯(cuò)的,是這么操作的。
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