問題已解決
老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見增值稅,和轉(zhuǎn)出多交增值稅,這兩個科目可以同時用嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,不可以呀,理論上不存在的嘛,要么多交了,要么就是當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交增值稅額
2024 05/29 08:01
84785015
2024 05/29 08:03
比如上個月銷項大于進項,這個月進項大于銷項,這個怎么做賬務(wù)處理來提現(xiàn)
廖君老師
2024 05/29 08:06
您好,我們的分錄是各月分開的呀,上月末就結(jié)轉(zhuǎn)了
上月:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅?
本月:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
注意:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)? 這個科目是真的多交了 ,只結(jié)轉(zhuǎn)多交部分
閱讀 10620