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去年暫估12萬庫存只到了8萬,這4萬怎么調(diào)整出來?

84784947| 提問時間:05/28 19:14
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類,其他里面
05/28 19:14
84784947
05/28 20:22
會計(jì)分錄是需要用未分配利潤調(diào)整一下嗎?具體怎么寫分錄?
84784947
05/28 20:24
去年做的是借庫存商品12萬。貸應(yīng)付賬款暫估 12萬 借主營業(yè)務(wù)成本12 貸庫存12萬
宋生老師
05/28 20:25
你好!這個要看你去年怎么做的分錄
84784947
05/28 20:51
去年做的是借庫存商品12萬。貸應(yīng)付賬款暫估 12萬 借主營業(yè)務(wù)成本12 貸庫存12萬
宋生老師
05/29 08:00
你好!你借庫存商品-4 貸應(yīng)付賬款-4 然后借以前年度損益調(diào)整-4 貸庫存-4
84784947
05/29 08:27
我是《小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》。今年賬上沒有多余庫存,這么做庫存是負(fù)數(shù)了
宋生老師
05/29 08:29
你好!因?yàn)槟銢]有沖購進(jìn)暫估,直沖結(jié)轉(zhuǎn)暫估就會負(fù)數(shù) 你按我說的那2筆,就不會 你借庫存商品-4 貸應(yīng)付賬款-4 然后借主營業(yè)務(wù)成本-4 貸庫存-4
84784947
05/29 10:47
《小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》這個分錄不對吧?是不是把以前年度調(diào)整成未分配就對了?
84784947
05/29 10:48
我今年沖暫估主營業(yè)務(wù)成本換成未分配利潤這個,是吧?
宋生老師
05/29 10:50
你好,是的,就是這樣。你跨年的話,就是你說的那樣
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