當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,公司今年付的去年報(bào)銷款,當(dāng)時(shí)沒找到發(fā)票,我做的其他應(yīng)付款-人名 銀行存款 現(xiàn)在做2023年匯算清繳怎么處理呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答意思是現(xiàn)在發(fā)票來了?
那么
視同上年已經(jīng)做了
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款-人名
然后調(diào)整上年的報(bào)表,做匯算
05/28 17:50
84785017
05/28 17:53
去年有暫估10萬還沒沖呢
現(xiàn)在找到發(fā)票了,當(dāng)時(shí)以為沒發(fā)票,但是發(fā)票是去年的
然后調(diào)整上年的報(bào)表,做匯算?
84785017
05/28 17:54
2024.1做的憑證其他應(yīng)付款-人名 銀行存款,后面只有銀行付款的單子
現(xiàn)在找到發(fā)票了是去年的發(fā)票
家權(quán)老師
05/28 17:59
視同上年12月已經(jīng)做了
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款-人名
虛假暫估的,視同12月已經(jīng)紅沖
然后調(diào)整上年的報(bào)表,做匯算
84785017
05/28 18:19
怎么調(diào)整?匯算怎么處理?
家權(quán)老師
05/28 21:17
按說的,先在12月做
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款-人名,
然后紅沖暫估的分錄。
最后按做的分錄重新做報(bào)表
84785017
05/28 21:52
沖紅暫估,四季度會(huì)有利潤10萬,去年四季度實(shí)際報(bào)的虧損,這樣能行嗎,去年我做管理費(fèi)用10萬,應(yīng)付賬款10萬,后面付8萬發(fā)票,我匯算清繳直接調(diào)整2萬就行吧,憑證不用動(dòng)了吧
家權(quán)老師
05/28 21:54
比如
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款-人名,
調(diào)整23年12月利潤表的管理費(fèi)用
資產(chǎn)負(fù)債12月期末數(shù):其他應(yīng)付款余額增加,?未分配利潤 減少
閱讀 150