問(wèn)題已解決

固定資產(chǎn)清理按簡(jiǎn)易征收已繳納增值稅,后對(duì)方要求開具增值稅專用發(fā)票,又重復(fù)繳納了增值稅,這種情況下增值稅怎么處理?

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:05/28 17:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你已經(jīng)之前做了無(wú)票收入申報(bào)是不是?
05/28 17:45
84784956
05/28 17:46
是的,已做無(wú)票收入申報(bào)
郭老師
05/28 17:48
開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)就行。
84784956
05/28 17:57
是不是應(yīng)該在這一欄填寫負(fù)數(shù),因?yàn)?,專用發(fā)票已開具給對(duì)方
郭老師
05/28 18:00
你好,去附表1里面填寫。
郭老師
05/28 18:01
附表1里面當(dāng)時(shí)你填寫的未開具發(fā)票一欄,在這里面復(fù)數(shù)。
84784956
05/28 18:05
當(dāng)時(shí)報(bào)簡(jiǎn)易計(jì)稅的時(shí)候,我也是填的這一欄呢?
郭老師
05/28 18:08
對(duì)的是的,是這么做的。
84784956
05/28 18:32
好的,謝謝老師,這個(gè)多繳的后面可以留抵嗎,還是只能退稅?
郭老師
05/28 18:32
你好,一般納稅人的話,一般是留著以后抵扣,他不直接退稅。
84784956
05/28 18:33
好的,謝謝老師
郭老師
05/28 18:34
不用客氣,工作愉快。
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