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想問下,外購月餅送給客戶時,假設進價1000元。如何視同銷售做賬?
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速問速答借:銷售費用
貸:庫存商品
應交稅費
05/27 22:30
84785007
05/27 22:31
假設1000為不含稅價格
借:銷售費用1130
貸:庫存商品1000
應交稅費-應交增值稅-銷項稅130
想問一下,外購月餅送給客戶銷售費用的二級科目是業(yè)務招待費還是宣傳費???
劉艷紅老師
05/27 22:32
計入業(yè)務招待費用吧
84785007
05/27 22:33
好的,
還有,對于企業(yè)所得稅匯算清繳來說,視同銷售也要算收入對吧??
那是不是:借:銷售費用
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-進項
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
是不是這樣記更好呀?不然的話,匯算清繳的時候,按老師說的那個計入庫存商品的話,到時候怎么明確區(qū)分呢?
劉艷紅老師
05/28 07:22
確認收入的意思就是要交稅
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