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老師,假如我現(xiàn)在贊估支出10萬勞務費,分錄怎么做?假如我12月底之前拿到發(fā)票并走賬分錄怎么做?假如我次年4月拿到發(fā)票怎么做?

84784964| 提問時間:05/27 13:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用、勞務費等 貸應付賬款暫估10wanq
05/27 13:34
郭老師
05/27 13:34
借,應付賬款,暫估 貸,利潤分配,未分配利潤,10萬。 借,利潤分配,未分配利潤。貸,應付賬款。
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