問題已解決

去年收到的進(jìn)項(xiàng)專票成本發(fā)票,今年對方將這張專票全額沖紅了,我們是不是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出并在增值稅申報(bào)里填寫,謝謝老師

84785019| 提問時(shí)間:05/27 13:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
是的是的,是這么做的,表二20行里面填寫。
05/27 13:17
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