問題已解決

老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)前任去年8月份有一筆收入未交增值稅 修改更正之前的增值稅申報(bào)表,花稅、所得稅的要不要更正申報(bào)呢

84784984| 提問時(shí)間:05/26 20:27
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,要的,我們更正4季度 所得稅申報(bào)表,年報(bào),年度所得稅申報(bào)表就可以了
05/26 20:28
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