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半路結(jié)賬回來,財(cái)務(wù)軟件沒有固定資產(chǎn)模塊,根據(jù)科目余額表建賬后發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)不平怎么辦?

84784967| 提問時(shí)間:05/26 06:34
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問你們科目余額表的數(shù)據(jù)是平的么
05/26 06:35
84784967
05/26 07:02
科目余額表是平的,就是固定資產(chǎn)不平
bamboo老師
05/26 07:05
可以把您科目余額表跟錄入的數(shù)據(jù)截圖一下么
84784967
05/26 19:33
明天可以給,怕是問題窗口就關(guān)閉了
84784967
05/26 19:38
科目余額就是我錄入的金額,折舊也是,賬面現(xiàn)在固定資產(chǎn)都折舊完了,
bamboo老師
05/26 19:43
那就錄入固定資產(chǎn)原值跟累計(jì)折舊金額的期末余額 您是這樣錄入的么 明天早上六點(diǎn)多問題就應(yīng)該不能追問了
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