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請問一下,23年收到了往年即征即退的增值稅退款,這部分坐在了營業(yè)外收入中,請問這筆退款23年所得稅匯算清繳中進(jìn)行調(diào)減嗎

84784998| 提問時間:05/24 17:51
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話是調(diào)減的,這個的
05/24 17:52
84784998
05/24 17:53
那可以請教一下,是有什么指導(dǎo)文件嗎?
小鎖老師
05/24 17:54
如果企業(yè)即征即退增值稅符合《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于財政性資金行政事業(yè)性收費政府性基金有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》(財稅[208]151號)文件和《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于專項用途財政性資金有關(guān)企業(yè)所得稅處理的通知》(財稅[2009]87號)文件的規(guī)定,則可以作為不征稅收入
84784998
05/24 17:58
那就是說只要符合任意一條文件,就可以調(diào)減。那具體調(diào)再哪一行呢
小鎖老師
05/24 20:54
你的這個具體是增值稅的征稅返還還是什么?
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