問(wèn)題已解決

老師,您好!我們是公司,有幾張施工的材料發(fā)票沒(méi)有入賬,剛拿過(guò)來(lái)!還可以記賬吧?怎么做分錄呢?

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:05/24 10:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
若麗老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,可以入賬的,您好 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款等
05/24 10:18
84784962
05/24 10:25
可是。去年沒(méi)有做暫估跨年的發(fā)票不能這樣吧?
若麗老師
05/24 10:28
可以入賬,原材料是否已經(jīng)領(lǐng)用做成本了?是的話, 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款等 借:相關(guān)費(fèi)用/成本 貸:原材料
若麗老師
05/24 10:29
如果去年領(lǐng)用的, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:原材料
84784962
05/24 12:02
是去年就用完了!就是沒(méi)入賬!
若麗老師
05/24 13:11
可以入賬, 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款等 借:以前年度損益調(diào)整 貸:原材料
84784962
05/24 14:31
老師,涉及到以前年度損益調(diào)整的話。是不是需要更改匯算清繳了
若麗老師
05/24 15:03
匯算清繳搞完了嗎?沒(méi)搞完正好可以搞一下
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~