問題已解決

老師,收到對(duì)方的負(fù)數(shù)專票,申報(bào)表里有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)怎么寫分錄?又怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

84785017| 提問時(shí)間:05/23 14:53
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)/庫存商品負(fù)數(shù) 貸銀行存款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
05/23 14:53
84785017
05/23 15:01
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅呢?
東老師
05/23 15:01
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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