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我們是工程分包,甲方代付100萬的工人工資,我開工程票,現(xiàn)要怎么樣做賬,謝謝!

84784951| 提問時(shí)間:2024 05/23 13:25
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2024 05/23 13:26
84784951
2024 05/23 14:01
老師,請(qǐng)問第二筆分錄呢?
84784951
2024 05/23 14:02
工人工資這筆?
小菲老師
2024 05/23 14:05
同學(xué),你好 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)收賬款
84784951
2024 05/23 14:14
請(qǐng)問老師,主營和職工薪酬怎么樣平賬?開票.交稅等怎做分錄?謝謝
小菲老師
2024 05/23 14:21
同學(xué),你好 開票.交稅等怎做分錄? 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 對(duì)方代發(fā)工,就是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)收賬款
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