問題已解決
現(xiàn)在公司進項發(fā)票缺421萬,5月內銷部分開了50萬的銷項票,外銷開了300多萬銷項票,現(xiàn)在進項發(fā)票沒有認證的有30萬,這個30萬發(fā)票是先抵內銷部分的增值稅嗎?
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速問速答同學,你好
按照實際的來抵,這部分進項對應的是外銷還是內銷就做哪個
05/23 11:24
84784968
05/23 12:07
是內銷的,內銷的
小菲老師
05/23 12:08
同學,你好
那就先抵內銷部分的增值稅
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