問(wèn)題已解決

老師好,我們企業(yè)上一年有一筆費(fèi)用是4800元,對(duì)方發(fā)票開具正確。但是我們做賬的時(shí)候金額做成了4500元,少入了300元的費(fèi)用。我們?nèi)ツ昀塾?jì)年利潤(rùn)是100萬(wàn)元。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的這個(gè)錯(cuò)誤請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么處理?

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:05/22 20:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸銀行存款300 匯算清繳 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目,30欄填寫稅收金額300
05/22 20:17
84784993
05/23 15:06
不能直接在本年做調(diào)整憑證直接增加費(fèi)用300嗎?我的理解是這個(gè)費(fèi)用金額較小,對(duì)公司沒(méi)有產(chǎn)生重大影響,所以直接當(dāng)期調(diào)整損益。這樣可以嗎?
郭老師
05/23 15:07
可以的,可以這么做的。
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