老師你好,我們?nèi)ツ陼汗懒艘还P庫存商品15萬。當(dāng)時(shí)的分錄是:借:庫存商品15萬 貸:應(yīng)付賬款15萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是:借:主營業(yè)務(wù)成本15萬 貸:庫存商品15萬 當(dāng)時(shí)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年沒收到發(fā)票,我就紅沖了去年的暫估分錄是:借:庫存商品-15萬(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-15萬(負(fù)數(shù)) 成本紅沖是:借:利潤分配-未分配利潤-15(負(fù)數(shù)) 貸:庫存商品-15(負(fù)數(shù))這樣做對嗎?
當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,這個(gè)的話今年紅沖暫估,做利潤分配,對
05/22 17:36
閱讀 9117
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 匯算清繳做的賬是借庫存商品15萬貸應(yīng)付賬款-暫估15萬,去年這樣做的賬,今年回來發(fā)票怎么做賬呢? 493
- 老師 我上個(gè)月提了一筆暫估成本做的借庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估成本 這個(gè)月發(fā)票回來了應(yīng)該做:借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估成本負(fù)數(shù)嗎 169
- 麻煩老師看一下我的分錄做的是否正確,暫估入賬時(shí):借庫存商品-暫估,貸應(yīng)付賬款。借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品-暫估。收到發(fā)票時(shí):借庫存商品-暫估負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),借庫存商品-商品,貸應(yīng)付賬款,借庫存商品-暫估,貸庫存商品-商品;請問老師以上的分錄正確嗎?? 434
- 去年暫估的成本:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 465
- 老師,沖去年暫估我這樣做對嗎? 1.去年年底暫估是這樣的 借:主營業(yè)務(wù)成本 10萬 貸:應(yīng)付賬款 -暫估 10萬 2.今年票到?jīng)_去年暫估是這樣的 ① 借:利潤總額-未分配利潤 -10萬 貸:應(yīng)付賬款 -暫估 -10萬 ② 到的票:借:利潤總額-未分配利潤 15萬 貸:應(yīng)付賬款 -企業(yè)名稱 15萬 ?這樣做對嗎? 135
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容