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老師:之前企業(yè)享受加計抵扣10%,現(xiàn)在稅務(wù)通知不可以享受,更正之前的申報,之前10加計抵扣做營業(yè)外收入了,怎么改財務(wù)報表,這跟所得稅有關(guān)系嗎

84785029| 提問時間:05/22 16:10
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好,首先你是不是有個加計扣除備案,把那個刪除。然后你之前填增值稅的時候有個加計扣除表,那個不要填了,這樣就可以更正了。
05/22 16:12
王曉曉老師
05/22 16:12
跟所得稅有關(guān)的,以前加計扣除入營業(yè)外收入了,現(xiàn)在這個沒有了
王曉曉老師
05/22 16:13
而且更正會有滯納金的
84785029
05/22 16:15
增值稅有滯納金,更正營業(yè)外收入后利潤少了,所得稅是不是也少了,然后財務(wù)報表怎么修改,還是做在現(xiàn)在年度
84785029
05/22 16:16
22-23年的加計抵扣,現(xiàn)在稅務(wù)通知不可以享受
王曉曉老師
05/22 16:18
增值稅有滯納金,更正營業(yè)外收入后利潤少了,所得稅是也少了。
王曉曉老師
05/22 16:19
滯納金可以做到當(dāng)年,沒問題,營業(yè)外收入那個是影響之前年度的,你需要更正以前年度匯算清繳
84785029
05/22 16:28
那我的財務(wù)報表怎么改
王曉曉老師
05/22 16:32
小企業(yè)會計準則還是會計準則
84785029
05/22 16:33
小企業(yè)會計準則
王曉曉老師
05/22 16:37
那就把貸:營業(yè)外收入(紅字)應(yīng)交稅費-未交增值稅,小企業(yè)會計準則可以用未來適用法,你不用改以前的報表
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