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現(xiàn)在更正申報去年的增值稅,需要在申報表填寫未開票收入,去年的企業(yè)所得稅如何申報,也需要把企業(yè)所得稅這筆金額填寫到收入合計嗎
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速問速答您好,是的,年報和匯繳申報表是按調(diào)整后的數(shù)據(jù)來申報的
05/22 10:18
84784970
05/22 10:19
就是把未開票收入和已經(jīng)開票了的收入合計在一起,申報企業(yè)所得稅,那企業(yè)所得稅是不是要補(bǔ)交
廖君老師
05/22 10:20
您好,是的,增值稅收入和所得稅收入要比對的,一般都是一樣的
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