問題已解決

老師,年中建賬,都需要錄哪些數(shù),新拿過來的是手工賬,是需要把每一項(xiàng)的余額和發(fā)生額都錄進(jìn)去嗎?費(fèi)用那些沒有余額的也錄嗎我這個(gè)試算不平衡,沒找到問題

84785013| 提問時(shí)間:05/22 09:25
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 錄入累計(jì)發(fā)生借方和貸方金額以及期末金額的;? 你要核對(duì)每個(gè)明細(xì)哈;費(fèi)用也得錄入哦?
05/22 09:27
84785013
05/22 09:28
沒有余額的錄發(fā)生額,從收入以下還要錄什么數(shù)?
meizi老師
05/22 09:31
你好;沒有就不錄入發(fā)生金額 ; 有發(fā)生的金額才錄入哈
84785013
05/22 10:05
老師費(fèi)用這個(gè)是只錄97318.13這個(gè)借貸方的發(fā)生額嗎,具體是什么費(fèi)用的需要錄嗎?比如個(gè)稅,各種稅,工資這些
meizi老師
05/22 10:06
你好; 對(duì)的;? 需要的; 要錄入明細(xì)哈;? 不然到時(shí)你期初會(huì)無法判斷明細(xì)的?
84785013
05/22 11:02
老師,您幫我看看應(yīng)交稅費(fèi),未交稅費(fèi)那不用錄吧?損益類的本年累計(jì)實(shí)際發(fā)生額這樣錄對(duì)嗎?
meizi老師
05/22 11:14
未交增值稅有余額也要錄入,發(fā)生金額也要錄入哈
84785013
05/22 11:17
老師,最后年初借和貸相等,累計(jì)發(fā)生額借和貸相等,期末借和貸相等就試算平衡了是吧?我這個(gè)差好多
meizi老師
05/22 11:33
是的,看看借借貸方金額,是不是錄入錯(cuò)方向,和你科目余額表核算對(duì)下,科目余額表金額是不是平的?
84785013
05/22 11:37
老師,手工賬沒有科目余額表,我看平不平,只能做丁字賬了吧?還有4月最后一筆做過收入調(diào)整,收入沖減了,因?yàn)槿率杖胱龆嗔?,這個(gè)按調(diào)整后的余額錄對(duì)吧?
meizi老師
05/22 14:04
對(duì)的,按照調(diào)整后的金額來處理
84785013
05/22 14:05
謝謝老師,我再看看
meizi老師
05/22 14:09
好的,希望能幫到你
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