問題已解決
你好,老師們,請教一下,我是半路接建賬的,這個其他應收款是負數(shù),期初入錄數(shù)據(jù)的時候要怎么填
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速問速答你好,其他應收款負數(shù)的,你錄入其他應收款借方負數(shù)就行。
05/22 08:47
84784972
05/22 08:52
這樣填老是說不平衡呢
郭老師
05/22 08:54
你好。把你填寫的接下。
84784972
05/22 08:55
全部都接下了啊,就是這負數(shù)的事
郭老師
05/22 08:56
截圖發(fā)過來的,這不借貸平衡哪里不平?
84784972
05/22 09:04
老師你看下呢
郭老師
05/22 09:05
讓你放到借方負數(shù),你放到貸方里面了。
84784972
05/22 09:07
我就是填負數(shù)啊
郭老師
05/22 09:07
老師,你看一下,他是在你,你你付代發(fā)證書,和你第一個圖片發(fā)過來的完全不一樣。你再看一下的。
84784972
05/22 09:07
就是填借方負數(shù)啊
郭老師
05/22 09:17
倒數(shù)第二個表格截圖看一下。
84784972
05/22 09:25
哪個表格
郭老師
05/22 09:26
這個就是倒數(shù)第2個,我需要看一下下面借貸是不是平衡的
84784972
05/22 09:28
我也不知道錯在哪里,能幫我指點一下嗎
郭老師
05/22 09:30
你好,剛才給你發(fā)的那個圖片那個頁面你能找到嗎?能找到的話,你把這完整的截圖。
84784972
05/22 09:33
是這個試算平衡表嗎
郭老師
05/22 09:35
對的是的,是這一個的。
郭老師
05/22 09:36
預付賬款的沒有錄入,然后。未分配利潤不對,其他應收款和應收賬款不對,你再去查一下吧。
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