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老師,我想問下,我們4月就開了一張異地的發(fā)票,5月也預繳稅款了,那4月的稅款我還要計提嗎

84785026| 提問時間:05/21 17:00
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學,要計提的,同學
05/21 17:00
84785026
05/21 17:00
分錄怎么寫呢?稅款是股東掃碼付的,不是通過對公
冉老師
05/21 17:03
借應(yīng)交稅費預交增值稅 貸其他應(yīng)付款股東
84785026
05/21 17:04
我現(xiàn)在4月還沒交,要怎么計提項目上的增值稅
冉老師
05/21 17:04
我現(xiàn)在4月還沒交,要怎么計提項目上的增值稅 沒有實際繳納,不做賬
84785026
05/21 17:04
你剛剛不是說要計提嗎
冉老師
05/21 17:05
老師看了,是預交的,不用計提,按照實際繳納做賬,抱歉
84785026
05/21 17:05
不計提,下個月繳納時,不是出現(xiàn)負數(shù)了嗎
冉老師
05/21 17:08
預交科目就是在借方 后期實際銷售確認收入,稅金在貸方,就會抵充這個借方預交的
84785026
05/21 17:11
不太明白,我現(xiàn)在異地4月增值稅5千,城建1千,不計提,下個月繳稅,借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸其他應(yīng)付.股東,應(yīng)交稅費_城建,貸其他應(yīng)付,那未交增值稅跟城建不是一直掛著5千跟1千嗎
冉老師
05/21 17:13
老師給你寫個完整的 后期確認收入 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 增值稅余額不是負數(shù)了 城建稅要計提的 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費_城建
84785026
05/21 17:17
是這樣嗎
冉老師
05/21 17:19
是的,你寫的很對的
84785026
05/21 17:24
好的,謝謝老師
冉老師
05/21 17:31
不客氣,同學,祝你工作順利
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