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老師,我想問下,我們4月就開了一張異地的發(fā)票,5月也預(yù)繳稅款了,那4月的稅款我還要計(jì)提嗎

84785026| 提問時(shí)間:05/21 17:00
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué),要計(jì)提的,同學(xué)
05/21 17:00
84785026
05/21 17:00
分錄怎么寫呢?稅款是股東掃碼付的,不是通過對公
冉老師
05/21 17:03
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅 貸其他應(yīng)付款股東
84785026
05/21 17:04
我現(xiàn)在4月還沒交,要怎么計(jì)提項(xiàng)目上的增值稅
冉老師
05/21 17:04
我現(xiàn)在4月還沒交,要怎么計(jì)提項(xiàng)目上的增值稅 沒有實(shí)際繳納,不做賬
84785026
05/21 17:04
你剛剛不是說要計(jì)提嗎
冉老師
05/21 17:05
老師看了,是預(yù)交的,不用計(jì)提,按照實(shí)際繳納做賬,抱歉
84785026
05/21 17:05
不計(jì)提,下個(gè)月繳納時(shí),不是出現(xiàn)負(fù)數(shù)了嗎
冉老師
05/21 17:08
預(yù)交科目就是在借方 后期實(shí)際銷售確認(rèn)收入,稅金在貸方,就會抵充這個(gè)借方預(yù)交的
84785026
05/21 17:11
不太明白,我現(xiàn)在異地4月增值稅5千,城建1千,不計(jì)提,下個(gè)月繳稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸其他應(yīng)付.股東,應(yīng)交稅費(fèi)_城建,貸其他應(yīng)付,那未交增值稅跟城建不是一直掛著5千跟1千嗎
冉老師
05/21 17:13
老師給你寫個(gè)完整的 后期確認(rèn)收入 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 增值稅余額不是負(fù)數(shù)了 城建稅要計(jì)提的 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)_城建
84785026
05/21 17:17
是這樣嗎
冉老師
05/21 17:19
是的,你寫的很對的
84785026
05/21 17:24
好的,謝謝老師
冉老師
05/21 17:31
不客氣,同學(xué),祝你工作順利
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