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小微企業(yè)季度超過30萬了,是全額繳納增值稅嗎?還是超過部分繳納?數(shù)據(jù)填在那一欄?(有些沒有開票,但得填進(jìn)去)增值稅是按1%還是3%?需要繳納哪些附加稅?稅率多少?

84785016| 提問時間:05/21 10:53
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 是全額繳納增值稅的 填寫在百分之三的那欄 然后填寫減免稅明細(xì)表 附加稅是城建稅、教育費附加、地方教育費附加
05/21 10:54
84785016
05/21 11:02
但是現(xiàn)在開票稅率都是1%,為什么繳納增值稅是3%
樸老師
05/21 11:07
繳納百分之一 減免的百分之二要填寫減免稅明細(xì)表的
84785016
05/21 11:09
這個減免稅明細(xì)表是自己填上去的還是系統(tǒng)自己跳出來?我們小規(guī)模企業(yè)做憑證時那個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅跟之前沒超一樣是按1%計算填寫吧?
84785016
05/21 11:10
印花稅需要申報嗎
樸老師
05/21 11:11
需要自己手動填寫減免稅明細(xì)表哦 2.對的 3.要申報的
84785016
05/21 11:13
印花稅是因為需要繳納增值稅了才需要申報還是只要有銷售就需要申報?因為我們這個是分支機(jī)構(gòu)
樸老師
05/21 11:14
同學(xué)你好 對的 是這樣的
84785016
05/21 11:15
所以分支機(jī)構(gòu)只要有銷售也需要報印花稅對嗎
84785016
05/21 11:15
前面一個問題麻煩回答清楚一點
樸老師
05/21 11:18
是的 買和賣都要交印花稅的
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