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我也不知道這個100免稅不?因為客戶進(jìn)料加工100,報關(guān)單上是國外的客戶,我倒是想102申報免稅來,填上之后,讓我再填增值稅減免稅代碼,我也找不到代碼,收出口沒有,我想著這個業(yè)務(wù)是不是可以按照代理服務(wù)6%,進(jìn)行申報,本來我公司也是代付款國外公司,貨收到后給對方公司 然后我公司提點,我只申報2元的代理服務(wù)費(fèi),100我不申報,后期會不是查到我,因為外管平臺上是我公司付款

84784957| 提問時間:05/20 14:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
在填寫增值稅減免稅代碼時,請確保您已經(jīng)仔細(xì)核對了相關(guān)的稅收政策和規(guī)定,并且正確填寫了減免稅代碼。如果您不確定如何填寫,建議咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門或?qū)I(yè)的稅務(wù)顧問。 關(guān)于您提到的按照代理服務(wù)6%進(jìn)行申報的問題,這需要根據(jù)您公司的具體業(yè)務(wù)情況來確定。如果您的公司確實提供了代理服務(wù),并且該服務(wù)符合相關(guān)的稅收政策和規(guī)定,那么您可以按照代理服務(wù)6%的稅率進(jìn)行申報。但是,請注意,如果您的公司不僅僅是提供了代理服務(wù),還涉及到了其他業(yè)務(wù),那么您需要綜合考慮所有的業(yè)務(wù)情況,確定正確的稅率和申報方式。 關(guān)于您提到的外管平臺上的付款問題,如果您只是代付款給國外公司,并且沒有從中獲得任何收益或利潤,那么您可能不需要對這部分款項進(jìn)行申報。
05/20 14:22
84784957
05/20 14:41
我進(jìn)口的是辣椒干,我找到了一個免稅的文件,可以全部免稅,財稅(2011)137號,我可以按照這個文件申報免稅
樸老師
05/20 14:44
同學(xué)你好 這個可以的
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