問題已解決

請問其他應收款是負數(shù)調(diào)賬的時候是不是應該拿明細表的其他應收款借方余額?其他應付款借方累計?

84784963| 提問時間:05/20 14:07
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,其他應收款是負數(shù),把明細余額調(diào)整到? 其他應付款? 就是了?
05/20 14:10
84784963
05/20 14:12
直接調(diào)整負數(shù)的金額到其他應付就行?
84784963
05/20 14:12
那么其他應收為0?
鄒老師
05/20 14:12
你好,是的,是這樣的
84784963
05/20 14:23
在資產(chǎn)負債表上面改公式可以嗎
鄒老師
05/20 14:23
你好,如果是取數(shù)公式錯誤了,是可以更正的
84784963
05/20 16:58
老師 我是否可以直接寫 其他應收調(diào)整 其他應付調(diào)整
鄒老師
05/20 16:59
你好,是什么寫這個(其他應收調(diào)整 其他應付調(diào)整)呢?
84784963
05/20 17:10
因為不能直接寫其他應收款 其他應付款
84784963
05/20 17:10
沒有這個可以選
鄒老師
05/20 19:01
你好,其他應收款是負數(shù),把明細余額調(diào)整到? 其他應付款? 就是了 。調(diào)整分錄是 借:其他應收款,貸:其他應付款。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~