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請問其他應收款是負數(shù)調(diào)賬的時候是不是應該拿明細表的其他應收款借方余額?其他應付款借方累計?
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速問速答你好,其他應收款是負數(shù),把明細余額調(diào)整到? 其他應付款? 就是了?
05/20 14:10
84784963
05/20 14:12
直接調(diào)整負數(shù)的金額到其他應付就行?
84784963
05/20 14:12
那么其他應收為0?
鄒老師
05/20 14:12
你好,是的,是這樣的
84784963
05/20 14:23
在資產(chǎn)負債表上面改公式可以嗎
鄒老師
05/20 14:23
你好,如果是取數(shù)公式錯誤了,是可以更正的
84784963
05/20 16:58
老師 我是否可以直接寫 其他應收調(diào)整 其他應付調(diào)整
鄒老師
05/20 16:59
你好,是什么寫這個(其他應收調(diào)整 其他應付調(diào)整)呢?
84784963
05/20 17:10
因為不能直接寫其他應收款 其他應付款
84784963
05/20 17:10
沒有這個可以選
鄒老師
05/20 19:01
你好,其他應收款是負數(shù),把明細余額調(diào)整到? 其他應付款? 就是了 。調(diào)整分錄是
借:其他應收款,貸:其他應付款。
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