問題已解決

老師,把個人社保記到其他應(yīng)收款 ,現(xiàn)在出現(xiàn)了其他應(yīng)收款借方負(fù)數(shù), 是不是應(yīng)該把它轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款去呢?

84784971| 提問時間:02/22 19:52
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 你計提的時候,也做一筆,這樣就平了
02/22 19:52
84784971
02/22 19:57
老師,怎么做
劉艷紅老師
02/22 19:59
借:管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款
84784971
02/22 20:05
老師,您理解錯了,計提會做,主要是社保是記其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款問題,現(xiàn)在出現(xiàn)了其他應(yīng)收款借方金額-1150,是不是把這個轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款去呢
劉艷紅老師
02/22 20:09
這個可以的,只要平了就可以了
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