問(wèn)題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目沒(méi)有余額,但是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有貸方余額0.01怎么辦?之前申報(bào)表比賬上少交0.01,就按申報(bào)表里顯示的交了
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答可以轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)差額是可以存在的
05/20 10:42
84785000
05/20 10:45
怎么做分錄,摘要怎么寫(xiě)?
venus老師
05/20 10:46
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 0.01
貸營(yíng)業(yè)外收入
84785000
05/20 10:47
分錄摘要怎么寫(xiě)呢?
venus老師
05/20 10:50
就寫(xiě)增值稅少申報(bào)0.01
84785000
05/20 11:04
調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅差額 這樣寫(xiě)可以嘛
venus老師
05/20 11:31
你好,同學(xué),是可以這樣寫(xiě)的
84785000
05/20 16:02
這樣做沒(méi)問(wèn)題吧?
venus老師
05/20 16:03
你好,是沒(méi)有問(wèn)題的,同學(xué)
閱讀 197