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您好老師!請問進項稅額大于銷項稅額的,多出來的進項是不是直接記錄待認證進項稅額? 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅額 應(yīng)交稅費~待認證進項稅額 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額

84784952| 提問時間:05/20 10:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你認證了不要做的。待認證改成應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
05/20 10:10
郭老師
05/20 10:10
這個待認證是沒有認證的意思。
84784952
05/20 10:14
比如我這個月銷項是10萬,認證的進項有11萬,怎么做分錄?
郭老師
05/20 10:15
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項10萬, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項11萬。
84784952
05/20 10:16
老師有對嗎?
郭老師
05/20 10:18
那你這個進項轉(zhuǎn)出又是什么?
郭老師
05/20 10:18
是不允許底褲了還是怎么了?
84784952
05/20 10:19
上年度進項不能底要轉(zhuǎn)出
84784952
05/20 10:21
稅務(wù)要求轉(zhuǎn)出的
郭老師
05/20 10:21
好,可以的,可以這么做的。
84784952
05/20 10:23
謝謝老師?
郭老師
05/20 10:24
不用客氣,工作愉快。
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