問題已解決

老師,我們以前的辦公樓未入賬,幾年后,稅局要求交房產(chǎn)稅,核定了個房產(chǎn)原值,我們怎么入賬呢?

84784997| 提問時間:05/19 22:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話,意思是按照原值再入賬是把這個
05/19 22:50
84784997
05/19 22:51
沒有原值,以前沒入帳,現(xiàn)在稅局估了個房產(chǎn)原值,怎么入賬呢?
小鎖老師
05/19 22:52
那這樣的話,可以按照目前價值? 借 固定資產(chǎn)? 貸 資本公積
84784997
05/19 22:53
這個資本公積,怎么解釋?
小鎖老師
05/19 22:53
你貸方不是以后不支付錢嗎這個
84784997
05/19 22:54
不支付的,老師,
小鎖老師
05/19 22:54
對啊,所以不能掛往來,只能是權(quán)益科目
84784997
05/19 22:54
還可以入什么科目呢?
小鎖老師
05/19 22:55
沒有了,只能是權(quán)益類科目的
84784997
05/19 22:55
可不可以掛到以前年度損益調(diào)整里邊呢?
小鎖老師
05/19 22:55
不能,這個是不可以的
84784997
05/19 22:59
老師,那資本公積期末貸方余額,最終怎么處理呢?
小鎖老師
05/19 22:59
資本公積貸方,只要你不注銷就可以留著啊
84784997
05/19 23:00
那如果注銷,會有什么稅費嗎?
小鎖老師
05/19 23:04
會有一個印花稅,萬分之五
84784997
05/19 23:05
老師,是不是轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤里邊呢?然后在分給股東呢?
小鎖老師
05/19 23:06
這個和分配沒關(guān)系,又沒錢
84784997
05/19 23:07
老師,那注銷時這個賬怎么做呢?
小鎖老師
05/19 23:08
注銷的時候,和固定資產(chǎn)對沖,累計折舊
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~