問(wèn)題已解決

老師,您好,請(qǐng)問(wèn) 22 年的,進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票 23 年,還能錄么?怎么錄呢?23 年匯算清繳還沒(méi)有報(bào)

84784953| 提問(wèn)時(shí)間:05/17 11:13
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以用的,金額大不,再就是之前計(jì)提費(fèi)用沒(méi)
05/17 11:17
84784953
05/17 11:18
沒(méi)有,它是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,22 年直接沒(méi)有做
高輝老師
05/17 11:21
金額影響大吧,現(xiàn)在24年,金額不大要確認(rèn)到24年了。 如果影響大,需要調(diào)整以前年度損益22年的 然后調(diào)整22年和23年的匯算要追溯調(diào)整
84784953
05/17 11:26
肯定大呢,購(gòu)買(mǎi)的是材料
高輝老師
05/17 11:28
也要在22年確認(rèn)成本,是這樣吧
84784953
05/17 11:28
確認(rèn)庫(kù)存
高輝老師
05/17 11:32
確認(rèn)庫(kù)存不涉及損益,不用做以前年度損益,22年不調(diào)整 如果23年要確認(rèn)成本,需要調(diào)以前年度損益,分錄 .借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款等 2借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ? 貸:以前年度損益調(diào)整 3.借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 4.借:盈余公積-法定盈余公積? 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784953
05/17 11:34
要進(jìn)庫(kù)存,在 23 年庫(kù)存怎么寫(xiě)?
高輝老師
05/17 11:36
做庫(kù)存,要反賬修改,或者直接改報(bào)表了,,發(fā)票是24年認(rèn)證的吧 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估
84784953
05/17 11:39
對(duì),4 月份準(zhǔn)備認(rèn)證,所以我想知道庫(kù)存的分錄怎么做,跨年的分錄怎么做,報(bào)表咋辦?
高輝老師
05/17 11:44
反23年的賬,然后做上面的分錄,更正申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 24年確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅,沖暫估
84784953
05/17 11:47
你說(shuō)的我不明白
高輝老師
05/17 11:51
哪個(gè)地方不理解了,
84784953
05/17 11:55
就是整體的分錄,還是迷糊的呢,不知道咋下手
高輝老師
05/17 12:00
比如調(diào)整的23年12月份 反賬后23年做分錄 借:庫(kù)存商品 50萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估50萬(wàn) 24.4月認(rèn)證發(fā)票沖暫估 借:庫(kù)存商品 -50萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估-50萬(wàn) 借:庫(kù)存商品 50萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)6.5 貸:應(yīng)付賬款56.5 上面的分錄看還有不理解的嗎
84784953
05/17 12:02
老師,這是22 年的票,要是 23 年的,我就知道怎么做了
高輝老師
05/17 12:08
如果要確認(rèn)到22年,也是上面的分錄,在22年12月做這個(gè)分錄 借:庫(kù)存商品 50萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估50萬(wàn)
84784953
05/17 12:10
那要是這樣是不是還的更正 22 年年報(bào)?
高輝老師
05/17 12:36
調(diào)整到22年,就需要更正財(cái)務(wù)報(bào)表
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