問題已解決

老師,發(fā)票開錯(cuò)了數(shù)量和金額寫反了,跨月發(fā)現(xiàn)的,開錯(cuò)的月怎么做賬呢,還是不做,不做和稅務(wù)上不一致,該怎么辦?

84784968| 提問時(shí)間:05/16 11:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好加稅總的合計(jì)錯(cuò)了嗎?
05/16 11:04
84784968
05/16 11:11
這個(gè)沒錯(cuò)就是數(shù)量金額寫反了
郭老師
05/16 11:12
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。然后下一個(gè)月紅沖再紅沖了就行。
84784968
05/16 11:13
老師我可不可做成正確的,要不庫存不夠,這個(gè)還銷售了
郭老師
05/16 11:14
可以的,可以這么做的。但是,你這樣的話,申報(bào)的和賬上不一致。
84784968
05/16 11:19
稅和銷售也一致
84784968
05/16 11:19
我按正確發(fā)票做的,可以嗎?老師
郭老師
05/16 11:22
可以這么做的,可以的可以的。
84784968
05/16 11:23
謝謝老師
郭老師
05/16 11:23
不用客氣,工作愉快。
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