問(wèn)題已解決

老師你好!企業(yè)所得稅匯算清繳,去年企業(yè)盤虧商品10000元,員工承擔(dān)1000元,我是在資產(chǎn)損失表填資產(chǎn)損失金額10000,賠償收入1000嗎?

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/16 09:37
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;那你虧損應(yīng)該是9000哦; 不是10000 ;因?yàn)槟闶栈貋?lái)了1000哈 ;對(duì)
2024 05/16 09:37
84785036
2024 05/16 09:41
好的謝謝老師,
meizi老師
2024 05/16 09:43
不客氣的;滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
84785036
2024 05/16 09:44
殘保金的加計(jì)扣除是去年一年殘疾人應(yīng)發(fā)工資*2是吧
meizi老師
2024 05/16 09:48
你好;是的;? 目前是這樣來(lái)算的;企業(yè)所得稅的話 按照100%加計(jì)扣除哦 ;?
84785036
2024 05/16 09:48
好的謝謝老師
meizi老師
2024 05/16 09:52
不客氣的;滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
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