問(wèn)題已解決

科技計(jì)劃項(xiàng)目(課題)任務(wù)書,財(cái)政給打錢了,我們公司應(yīng)該怎么做賬

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:05/16 08:13
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你們收到錢的時(shí)候,借銀行存款 貸專項(xiàng)應(yīng)付款
05/16 08:14
84785021
05/16 08:17
不是應(yīng)該貸,遞延收益嗎
84785021
05/16 08:17
我們用給他們開票嗎
宋生老師
05/16 08:17
你好!確認(rèn)的時(shí)候,再貸遞延收益。
84785021
05/16 08:18
您能給我說(shuō)一下,他們這個(gè)過(guò)程嗎
84785021
05/16 08:19
就是收到錢,到花出去
84785021
05/16 08:19
我們還用開票嗎
宋生老師
05/16 08:21
你好!這個(gè)不用開票,開收據(jù)就行。 1.如果收到的政府補(bǔ)助用于長(zhǎng)期資產(chǎn)(如購(gòu)買固定資產(chǎn),與資產(chǎn)相關(guān)): 2.借:遞延收益貸:營(yíng)業(yè)外收入借:銀行存款貸:遞延收益 3.如果收到的政府補(bǔ)助是專項(xiàng)資金,需要單獨(dú)核算(這通常涉及到項(xiàng)目的支出和管理):借:銀行存款(或其他相關(guān)資產(chǎn)科目)貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 或 其他相關(guān)負(fù)債科目
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