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老師,企業(yè)是一般納稅人。我多開給客戶發(fā)票部分的應(yīng)收賬款這樣寫分錄 借:應(yīng)收賬款100000 貸:預(yù)收賬款91743.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅8256.88 后面我跟客戶抵掉多開的發(fā)票,我該怎么寫分錄?

84784955| 提問時(shí)間:2024 05/15 16:57
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是抵扣了預(yù)收這個(gè)是不
2024 05/15 16:57
84784955
2024 05/15 17:03
老師,是抵的時(shí)候怎么寫。因?yàn)檫@個(gè)增值稅是開發(fā)票的時(shí)候就已經(jīng)交稅了,只是這賬款還沒收到。
小鎖老師
2024 05/15 17:04
這個(gè)的話,是這樣的? ?借 預(yù)收賬款 貸 應(yīng)收賬款,這個(gè)的
84784955
2024 05/15 17:08
這個(gè)的話,是這樣的? ?借 預(yù)收賬款 貸 應(yīng)收賬款,這個(gè)的 老師,這是后面開發(fā)票跟客戶抵掉之前多開的發(fā)票時(shí)的分錄,是嗎?
小鎖老師
2024 05/15 17:09
對(duì)的,就是這個(gè)意思的,沒錯(cuò)的
84784955
2024 05/15 17:10
那已經(jīng)交了的增值稅,現(xiàn)在就不用寫了,是嗎?
小鎖老師
2024 05/15 17:10
對(duì),增值稅那個(gè)不能抵消
84784955
2024 05/15 17:12
老師,麻煩你根據(jù)我給的數(shù)據(jù)寫整過環(huán)節(jié)的分錄,便于我理解,謝謝! 就是多開發(fā)票10萬,貨款未收到,一般納稅人
小鎖老師
2024 05/15 17:19
那就是按照借 預(yù)收賬款?91743.12? 貸 應(yīng)收賬款?91743.12? ? 這樣的,在上邊分錄的基礎(chǔ)上
84784955
2024 05/15 17:27
已經(jīng)交了的稅費(fèi)不用做分錄了,是嗎?
小鎖老師
2024 05/15 17:32
對(duì),稅費(fèi)那個(gè)是不能做的
84784955
2024 05/15 17:40
那這樣的話我們的應(yīng)收賬款不是少了嗎?無形之中就跟客戶少掉了8256.88元了。老師,我還是不理解
小鎖老師
2024 05/15 17:41
對(duì)啊,相當(dāng)于沖銷這個(gè),才可以的
小鎖老師
2024 05/15 17:43
你看啊,相當(dāng)于,你這個(gè)是多收客戶那部分,不在用了,所以才這樣做結(jié)轉(zhuǎn)的
84784955
2024 05/15 17:52
已經(jīng)交了的稅只能是跟稅務(wù)局沖銷,但是要跟客戶收取呀,如果這樣做分錄,那不是不跟客戶收了?
小鎖老師
2024 05/15 17:57
嗯對(duì),你1現(xiàn)在不是相當(dāng)于這個(gè)1萬,收不到了嗎這個(gè)
84784955
2024 05/15 18:02
不知道是我說錯(cuò)了還是你理解錯(cuò)了
小鎖老師
2024 05/15 20:19
您好,現(xiàn)在還是不理解這個(gè)預(yù)收抵消嗎
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