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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問一下23年的預(yù)付賬款,沒有收到發(fā)票,我又暫估了費(fèi)用,5月31號(hào)之前收不回來,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
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速問速答納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,30欄扣除類,其他欄,調(diào)增
05/15 15:34
84784958
05/15 15:41
那后面如果收不到發(fā)票了,這個(gè)費(fèi)用需要紅沖嗎?
文文老師
05/15 15:43
不用了,已經(jīng)調(diào)增了
文文老師
05/15 15:43
沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時(shí)要調(diào)增
84784958
05/15 15:46
那如果后期又收到發(fā)票了,又怎么做呢?
文文老師
05/15 15:50
匯算后,收到票,次年匯算調(diào)減
84784958
05/15 15:51
那賬需要做調(diào)整那
文文老師
05/15 15:54
賬務(wù)不需要做調(diào)整的
84784958
05/15 15:55
好的謝謝老師
文文老師
05/15 15:56
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
84784958
05/15 16:03
老師再問一下,就是我預(yù)付賬款多暫估了幾萬,又怎么處理呢,相當(dāng)于之前預(yù)付了5萬塊錢,看錯(cuò)了暫估了7萬的費(fèi)用?,F(xiàn)在只收到5萬的發(fā)票。
文文老師
05/15 16:07
多估了2萬,要沖減掉
84784958
05/15 16:08
跨年的可以沖嗎?企業(yè)所得稅要調(diào)增嗎?
文文老師
05/15 16:11
跨年的可以沖,企業(yè)所得稅要調(diào)增
84784958
05/15 16:13
那23年企業(yè)所得稅調(diào)增,24年我的費(fèi)用又減了2萬,那不是多交稅啦
文文老師
05/15 16:16
不會(huì)造成多交,這是匯算后再來票,且沒有 足額來票
84784958
05/15 16:19
那這個(gè)2萬我怎么沖呢,分錄怎么做?
我之前做的是
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款
文文老師
05/15 16:23
做相反的分錄就可以
84784958
05/15 16:27
借:應(yīng)付賬款
貸:貸管理費(fèi)用
還是說做紅沖
文文老師
05/15 16:31
做紅沖,即借管理費(fèi)用紅字
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