問(wèn)題已解決

老師,去年暫估的成本,今年發(fā)票確定沒(méi)有了,匯算清繳調(diào)增,那我賬上暫估的應(yīng)付賬款怎么沖

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:05/15 14:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!做紅字分錄沖減
05/15 14:38
84785022
05/15 14:40
還用以前年度調(diào)整科目嗎?直接借:應(yīng)付-暫估 貸:合同履約成本嗎?
宋生老師
05/15 14:43
你好!正規(guī)的是要用以前年度損益調(diào)整。
84785022
05/16 09:15
老師,正確的分錄是什么
宋生老師
05/16 09:19
你好!比如借應(yīng)付賬款紅字 貸以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)
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