當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,水電費(fèi)要計(jì)入研發(fā)費(fèi)用嗎,怎么做憑證
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答您好,如果是用于研發(fā)的要計(jì)入的,
借:研發(fā)費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款
05/15 12:47
84785016
05/15 12:54
老師,我這樣做可以嗎 借:制造費(fèi)用7500 ?管理費(fèi)用1500 ?管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用- A項(xiàng)目-費(fèi)用1000 ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1300;袋:銀行存款11300
小愛(ài)老師
05/15 13:03
可以的,分別核算計(jì)入,真棒
84785016
05/15 13:16
老師,研發(fā)費(fèi)月末結(jié)轉(zhuǎn)憑證怎么做呀
小愛(ài)老師
05/15 14:18
您好,
借:管理費(fèi)用
貸:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出
84785016
05/15 14:49
老師,管理費(fèi)用二級(jí)科目寫(xiě)啥,研發(fā)支出-費(fèi)用化支出后面A項(xiàng)目-材料,人工等這些要分嗎
小愛(ài)老師
05/15 14:51
您好,核算詳細(xì)點(diǎn)是要分的,管理費(fèi)用二級(jí)科目費(fèi)用化支出
84785016
05/15 15:23
老師,這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)要做嗎,我看結(jié)轉(zhuǎn)之后管理費(fèi)用金額少了研發(fā)費(fèi)用這塊
小愛(ài)老師
05/15 15:24
您好,一般是年底結(jié)轉(zhuǎn)
84785016
05/15 15:30
哦,不用每月結(jié)轉(zhuǎn)是嗎,那我不結(jié)轉(zhuǎn)了
小愛(ài)老師
05/15 15:31
根據(jù)自己的情況,祝您愉快哦
閱讀 5569