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老師,我想要一份生產(chǎn)企業(yè)從領(lǐng)用材料到會計核算各崗位職責(zé)
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速問速答一、領(lǐng)料員崗位職責(zé)
領(lǐng)料員主要負責(zé)確保裝配車間生產(chǎn)所需的物料及時、準(zhǔn)確地領(lǐng)用,以支持生產(chǎn)活動的正常運行。其主要職責(zé)包括:
在車間主管的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度和流程,開展領(lǐng)料工作。
負責(zé)跟蹤裝配車間的生產(chǎn)進度,根據(jù)生產(chǎn)計劃及時領(lǐng)用所需的物料,確保生產(chǎn)活動不受物料短缺的影響。
負責(zé)物料的驗收、保管和發(fā)放,確保物料的質(zhì)量、數(shù)量和規(guī)格符合生產(chǎn)要求。
協(xié)助車間主管協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程,確保生產(chǎn)流程順暢、高效。
二、生產(chǎn)企業(yè)會計崗位職責(zé)
生產(chǎn)企業(yè)會計的主要職責(zé)是負責(zé)公司的日常會計核算工作,確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。其職責(zé)包括:
負責(zé)公司財務(wù)的日常核算工作,包括憑證的錄入、賬簿的登記和報表的編制等。
負責(zé)工廠成本的核算,認真進行費用、工單的檢查,確保成本計算的準(zhǔn)確性。
負責(zé)對成本進行監(jiān)督和管理,進行存貨監(jiān)盤,審查原材料的采購等。
及時將每月會計憑證整理歸檔,確保財務(wù)資料的完整性和安全性。
負責(zé)公司的往來款項的清理,確保資金的及時回收和支付。
三、生產(chǎn)企業(yè)財務(wù)部崗位職責(zé)
生產(chǎn)企業(yè)財務(wù)部是公司的財務(wù)管理中心,負責(zé)全面管理公司的財務(wù)活動。其職責(zé)包括:
做好各項財務(wù)工作,貫徹國家的財經(jīng)法規(guī),遵守公司的各項規(guī)章制度。
編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算,擬定資金籌措和使用方案,確保公司資金的高效使用。
參與搭建項目標(biāo)準(zhǔn)化體系,進行賬務(wù)規(guī)范化處理,確保財務(wù)工作的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。
負責(zé)編制財務(wù)報表、記賬憑證等,據(jù)實登記各類明細賬,確保賬賬相符、賬證一致。
為企業(yè)各類基礎(chǔ)資料匯編工作提供財務(wù)數(shù)據(jù),支持公司的決策和管理。
05/15 08:35
84785040
05/15 08:43
老師,是我表達的不對,我們現(xiàn)在采購的材料直接拿單子報銷,有的甚至沒有明細,我想規(guī)范一下,比如說采購材料,去庫房辦理入庫,我想要一套材料入庫報銷的完整手續(xù)
敏敏老師.
05/15 09:13
一、采購環(huán)節(jié)
1.采購申請:由需求部門提出采購申請,明確所需材料的種類、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等信息,并經(jīng)過審批。
2.采購訂單:采購部門根據(jù)審批后的采購申請,與供應(yīng)商簽訂采購訂單,訂單中應(yīng)包含材料名稱、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等詳細信息。
3.供應(yīng)商發(fā)貨:供應(yīng)商按照采購訂單發(fā)貨,并提供發(fā)貨清單或發(fā)貨單作為發(fā)貨憑證。
二、入庫環(huán)節(jié)
1.到貨驗收:庫房管理員根據(jù)采購訂單和發(fā)貨清單,對到貨的材料進行驗收。驗收內(nèi)容包括數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等是否與訂單一致。如有問題,及時與采購部門溝通處理。
2.入庫登記:驗收合格后,庫房管理員在系統(tǒng)中進行入庫登記,輸入材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息,并打印入庫單。入庫單應(yīng)包含采購訂單號、材料編號、數(shù)量等關(guān)鍵信息。
3.存放管理:將材料按照規(guī)定的區(qū)域和方式存放,確保材料的安全和完好。
三、報銷環(huán)節(jié)
1.報銷申請:采購部門根據(jù)入庫單和發(fā)票,填寫報銷申請單。報銷申請單中應(yīng)包含供應(yīng)商信息、采購訂單號、材料編號、數(shù)量、單價、總價等詳細信息,并附上入庫單和發(fā)票的復(fù)印件。
2.審核審批:報銷申請單需經(jīng)過相關(guān)部門(如財務(wù)、審計等)的審核和審批。審核內(nèi)容包括材料的數(shù)量、價格、質(zhì)量是否與采購訂單和入庫單一致,發(fā)票是否真實有效等。
3.報銷支付:審核通過后,財務(wù)部門按照報銷申請單進行支付操作,將款項支付給供應(yīng)商。同時,將報銷申請單和相關(guān)憑證歸檔保存,以備后續(xù)查詢和審計。
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