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本公司有一張進項發(fā)票已抵扣,跨月后對方?jīng)_紅重開發(fā)票,稅額減少,怎么申報本公司增值稅?

84785029| 提問時間:05/15 08:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個沒事,正常讀入銷項,如果你本月總的銷售超過了紅沖的就會要交稅,如果沒有超過負數(shù)可能要嗯上門申報。
05/15 08:22
84785029
05/15 08:22
沖銷當月沒有開票的情況呢?
宋生老師
05/15 08:23
你好,,你是說沖減未開票的收入嗎?
84785029
05/15 08:23
意思是我本來這個月是0票收入申報的,收到對方紅沖的發(fā)票,原發(fā)票進項已抵扣了
宋生老師
05/15 08:24
你好,這個你是做進項轉(zhuǎn)出就好了
84785029
05/15 08:27
這樣是不是要繳納差額的那部分增值稅?
宋生老師
05/15 08:28
你好!是的。就是這樣
84785029
05/15 08:39
我手上有未抵扣的進項 可以在本月做進項認證去抵扣“進項轉(zhuǎn)出”這部分嗎?
宋生老師
05/15 08:42
你好!可以的,可以抵減
84785029
05/15 08:52
明白了,謝謝老師
宋生老師
05/15 08:53
你好!不用客氣的了
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