問題已解決
本公司有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣,跨月后對(duì)方?jīng)_紅重開發(fā)票,稅額減少,怎么申報(bào)本公司增值稅?
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速問速答你好!這個(gè)沒事,正常讀入銷項(xiàng),如果你本月總的銷售超過了紅沖的就會(huì)要交稅,如果沒有超過負(fù)數(shù)可能要嗯上門申報(bào)。
05/15 08:22
84785029
05/15 08:22
沖銷當(dāng)月沒有開票的情況呢?
宋生老師
05/15 08:23
你好,,你是說沖減未開票的收入嗎?
84785029
05/15 08:23
意思是我本來這個(gè)月是0票收入申報(bào)的,收到對(duì)方紅沖的發(fā)票,原發(fā)票進(jìn)項(xiàng)已抵扣了
宋生老師
05/15 08:24
你好,這個(gè)你是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就好了
84785029
05/15 08:27
這樣是不是要繳納差額的那部分增值稅?
宋生老師
05/15 08:28
你好!是的。就是這樣
84785029
05/15 08:39
我手上有未抵扣的進(jìn)項(xiàng) 可以在本月做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證去抵扣“進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出”這部分嗎?
宋生老師
05/15 08:42
你好!可以的,可以抵減
84785029
05/15 08:52
明白了,謝謝老師
宋生老師
05/15 08:53
你好!不用客氣的了
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