問(wèn)題已解決

老師,我想把去年管理費(fèi)用在今年轉(zhuǎn)為預(yù)付賬款是這樣做賬么?借:預(yù)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn) 借以前年度損益調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)對(duì)么

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:05/14 15:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,根據(jù)你的描述,是這樣做調(diào)整分錄的。
05/14 15:36
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