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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,調(diào)整上年度前期差錯(cuò),有發(fā)票未計(jì)入當(dāng)期損益而掛成了往來看,借:以前年度損益調(diào)整27000,借:預(yù)付賬款——某某單位27000(紅字沖銷)借:利潤分配-未分配利潤27000,貸:以前年度損益調(diào)整27000 是這樣嗎
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速問速答同學(xué)您好,是的,是這樣的
2023 12/20 10:58
84784972
2023 12/20 10:59
還是說可以不用通過一段年度損益調(diào)整這個(gè)科目
王小龍老師
2023 12/20 11:00
同學(xué)您好,以前年度損益調(diào)整就是一個(gè)過渡科目,一些人不用,偷懶,直接進(jìn)未分配里,也是有的,無非就是本來倆分錄,直接寫了一個(gè)而已
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