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實(shí)務(wù)
問題已解決
已經(jīng)抵扣的進(jìn)項稅額對應(yīng)的發(fā)票,采購的庫存商品,因為開票有誤需要紅沖掉重開, 采購:借:庫存商品 進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款, 收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借:庫存商品負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅額負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 收到重新開的正數(shù)發(fā)票 和第一個分錄一樣 我這么做的對嗎?但是系統(tǒng)有時候會抓取到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額,什么情況下會有進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的金額呀?我們是商貿(mào)公司就是進(jìn)貨賣貨,進(jìn)貨抵扣了再開紅字信息表,讓銷售方再開負(fù)數(shù),或者是返利讓銷售方給開負(fù)數(shù)。還有一個問題進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目可以有余額嗎?還是要轉(zhuǎn)到別的科目?什么時候轉(zhuǎn)
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速問速答您好,分錄對的。供應(yīng)商開紅字發(fā)票就要申報進(jìn)項轉(zhuǎn)出。這個科目可以有余額的,因為在 應(yīng)交增值稅二級科目下,您結(jié)轉(zhuǎn)也行,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅
05/13 22:42
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