問題已解決

請問分公司上交總公司管理費如何做賬務處理 ,分公司不是獨立法人但是是獨立核算的

84784960| 提問時間:05/13 18:27
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,這個需要匯算調(diào)增的哈,
05/13 18:32
王璐璐老師
05/13 18:32
平時進管理費用就可以的哈
84784960
05/13 18:33
那我以前做錯了,做到利潤分配里去了,我現(xiàn)在需要更改是在這個月沖銷還是要把賬重新反結賬去做修改
84784960
05/13 18:34
我做的利潤分配未分配利潤
王璐璐老師
05/13 18:39
你好,可以這個月沖銷的哈
84784960
05/13 18:55
關鍵不是一個月的,是之前好幾個月的都是這樣做的
84784960
05/13 18:58
什么是追溯重術法還是未來適用法調(diào)
王璐璐老師
05/13 19:01
你好? ?未來適用法調(diào)更好的哈 其實未來適用法夠用了的 在實操中
王璐璐老師
05/13 19:03
加油? 等你的好評哦
84784960
05/13 19:04
我是在網(wǎng)上查的這個未來適用法,不知道如何操作
王璐璐老師
05/13 19:08
你好? 其實就是在發(fā)現(xiàn)的當月調(diào)整相應的成本費用收入就可以的? 當成這個月的事情在處理就可以的
84784960
05/13 19:10
關鍵之前我做的憑證是借未分配利潤貸應付利潤,借應付利潤貸銀行存款
84784960
05/13 19:10
我如果這個月調(diào)整我是把之前的未分配利潤沖銷?
84784960
05/13 19:11
如果反結賬重新修改憑證還是去年的
王璐璐老師
05/13 19:11
你好 其實你這個是調(diào)整之前年度利潤的做法 也是對的? 如果不是很必要? 其實要也可以不改的 小企業(yè)會計準則有些就是用利潤分配來調(diào)整以前年度的損益的?
84784960
05/13 19:13
沒明白我具體要怎么做
84784960
05/13 19:14
我現(xiàn)在的理解就是不做損益類科目,做成往來
王璐璐老師
05/13 19:15
你好 你們平時對外做了合并報表沒有呀
84784960
05/13 19:15
因為總公司的賬務處理是做的往來
王璐璐老師
05/13 19:17
你好??關鍵之前我做的憑證是借未分配利潤貸應付利潤,借應付利潤貸銀行存款----建議你也跟總公司一樣? 做往來的? 其實規(guī)范的是做管理費用? 后面做抵消的? 但是實操中做往來也可以的? 省的到時候抵消又麻煩的? 你現(xiàn)在把借未分配利潤貸應付利潤,借應付利潤貸銀行存款----改成 借其他應收款 貸利潤分配? 就可以的
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