問題已解決

請(qǐng)問分公司上交總公司管理費(fèi)如何做賬務(wù)處理 ,分公司不是獨(dú)立法人但是是獨(dú)立核算的

84784960| 提問時(shí)間:05/13 18:27
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)需要匯算調(diào)增的哈,
05/13 18:32
王璐璐老師
05/13 18:32
平時(shí)進(jìn)管理費(fèi)用就可以的哈
84784960
05/13 18:33
那我以前做錯(cuò)了,做到利潤分配里去了,我現(xiàn)在需要更改是在這個(gè)月沖銷還是要把賬重新反結(jié)賬去做修改
84784960
05/13 18:34
我做的利潤分配未分配利潤
王璐璐老師
05/13 18:39
你好,可以這個(gè)月沖銷的哈
84784960
05/13 18:55
關(guān)鍵不是一個(gè)月的,是之前好幾個(gè)月的都是這樣做的
84784960
05/13 18:58
什么是追溯重術(shù)法還是未來適用法調(diào)
王璐璐老師
05/13 19:01
你好? ?未來適用法調(diào)更好的哈 其實(shí)未來適用法夠用了的 在實(shí)操中
王璐璐老師
05/13 19:03
加油? 等你的好評(píng)哦
84784960
05/13 19:04
我是在網(wǎng)上查的這個(gè)未來適用法,不知道如何操作
王璐璐老師
05/13 19:08
你好? 其實(shí)就是在發(fā)現(xiàn)的當(dāng)月調(diào)整相應(yīng)的成本費(fèi)用收入就可以的? 當(dāng)成這個(gè)月的事情在處理就可以的
84784960
05/13 19:10
關(guān)鍵之前我做的憑證是借未分配利潤貸應(yīng)付利潤,借應(yīng)付利潤貸銀行存款
84784960
05/13 19:10
我如果這個(gè)月調(diào)整我是把之前的未分配利潤沖銷?
84784960
05/13 19:11
如果反結(jié)賬重新修改憑證還是去年的
王璐璐老師
05/13 19:11
你好 其實(shí)你這個(gè)是調(diào)整之前年度利潤的做法 也是對(duì)的? 如果不是很必要? 其實(shí)要也可以不改的 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有些就是用利潤分配來調(diào)整以前年度的損益的?
84784960
05/13 19:13
沒明白我具體要怎么做
84784960
05/13 19:14
我現(xiàn)在的理解就是不做損益類科目,做成往來
王璐璐老師
05/13 19:15
你好 你們平時(shí)對(duì)外做了合并報(bào)表沒有呀
84784960
05/13 19:15
因?yàn)榭偣镜馁~務(wù)處理是做的往來
王璐璐老師
05/13 19:17
你好??關(guān)鍵之前我做的憑證是借未分配利潤貸應(yīng)付利潤,借應(yīng)付利潤貸銀行存款----建議你也跟總公司一樣? 做往來的? 其實(shí)規(guī)范的是做管理費(fèi)用? 后面做抵消的? 但是實(shí)操中做往來也可以的? 省的到時(shí)候抵消又麻煩的? 你現(xiàn)在把借未分配利潤貸應(yīng)付利潤,借應(yīng)付利潤貸銀行存款----改成 借其他應(yīng)收款 貸利潤分配? 就可以的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~