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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
本年度的當(dāng)年境內(nèi)所得額是不是等于應(yīng)納所得額?這個(gè)數(shù)怎么算來(lái)的,是利潤(rùn)總額?納稅調(diào)增?納稅調(diào)減嗎?
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速問(wèn)速答對(duì),沒(méi)錯(cuò)的,是這么來(lái)算的。
05/13 11:38
84785018
05/13 15:54
所得稅費(fèi)用年末有余額,在做年度匯算清繳應(yīng)該填寫(xiě)在哪張表呢
東老師
05/13 15:55
這個(gè)就是在納稅申報(bào)表主表里面填寫(xiě)就行。
84785018
05/13 16:03
沒(méi)有這一欄啊,是小微企業(yè)
84785018
05/13 16:03
所得稅費(fèi)用年末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),為什么年末的利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)用本年累計(jì)還有數(shù)?
東老師
05/13 16:03
就是你本年度實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅,在本期實(shí)際預(yù)繳金額填寫(xiě)
84785018
05/13 16:03
是代表著這一年度繳納的所得稅嗎
東老師
05/13 16:04
對(duì),就是沒(méi)錯(cuò),是這個(gè)意思。
84785018
05/13 16:06
麻煩老師幫我看下
東老師
05/13 16:06
是本年實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額。
84785018
05/13 16:07
還要退所得稅,是不是因?yàn)槟昴├麧?rùn)是負(fù)數(shù),所以要彌補(bǔ)以前虧損?
東老師
05/13 16:08
對(duì),退稅的情況就是你所得稅交多了才會(huì)退稅。
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