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老師您好,請問以前年度的應收賬款收不回來了,應該怎么做分錄?

84785010| 提問時間:05/13 09:20
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:營業(yè)外支出-壞賬損失 貸:應收賬款
05/13 09:21
84785010
05/13 09:24
老師,請問我公司欠法人錢20000,那我公司有庫存商品10000,我能這個貨抵債給法人,差額做其他應付款嗎?怎么做分錄?
家權老師
05/13 09:29
不能隨意抵賬的,除非是要注銷了
84785010
05/13 10:04
老師您好,是這樣,現(xiàn)在要進行股權轉讓,原股東要全部退出,所以應該怎么做?
84785010
05/13 10:04
老師您好,是這樣,現(xiàn)在要進行股權轉讓,原股東要全部退出,所以應該怎么做?
家權老師
05/13 10:07
借:實收資本-老股東 貸:實收資本-新股東 只做這個
84785010
05/13 12:06
就是公司欠原股東的錢不用還全部轉入實收資本?
84785010
05/13 13:52
老師,股東幫公司在香港還了大陸的貨款,現(xiàn)在變成公司欠股東錢,但現(xiàn)在公司沒錢還,能不能將這錢轉入借其他應付款-老股東,貸實收資本-老股東,然后現(xiàn)在股權轉讓就做借實收資本-老股東,貸實收資本-新股東,那這樣子新股東要交稅嗎?
家權老師
05/13 14:14
需要原股東寫個說明才行
84785010
05/13 14:16
老師您好,能具體一點嗎?不太理解,方便說一下寫個什么說明嗎?還有我分錄應該怎么做?
家權老師
05/13 14:19
做分錄沒錯,現(xiàn)在需要原來的股東寫個說明,把公司欠款轉為公司的資本金
84785010
05/13 14:28
那這樣子股權轉讓新股東要交稅嗎?
家權老師
05/13 14:33
不需要的呀,都是在轉股的成本里邊
84785010
05/13 14:39
好的,謝謝老師,那我?guī)齑嫔唐纺且幚韱??能不能給老股東呀?
家權老師
05/13 14:42
那個是公司的財產(chǎn),不能給老股東的
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