問題已解決

提問:國內(nèi)的公司向國外提供物資后,需要開發(fā)票給國內(nèi)的買家公司,但是設(shè)備是從國外本地買賣給國外買家的,不涉及物資的進(jìn)出口,像這種情況如何進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣呢?

84785044| 提問時(shí)間:05/11 17:18
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們這個(gè)情況沒辦法取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票呀,沒辦法抵扣進(jìn)項(xiàng)的
05/11 17:19
84785044
05/11 17:58
那如果本地的供應(yīng)商向我們開的形式發(fā)票可以用嗎?
84785044
05/11 18:00
而且就單純的說,沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣這個(gè)還怎么進(jìn)行規(guī)避呢?還有個(gè)問題因?yàn)闆]有銷售這回事,但是實(shí)際確實(shí)產(chǎn)生了交易,如果我們開票是不是就有虛開發(fā)票這個(gè)嫌疑了呢?
王璐璐老師
05/11 18:13
你好,不是虛開,這個(gè)是真實(shí)業(yè)務(wù)情況的,國外的形式發(fā)票可以企業(yè)所得稅稅前扣除,不可以抵扣增值稅
王璐璐老師
05/11 18:41
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