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老師好,當月我們有進項稅加計抵減額,加計遞減的賬務處理怎么做?加計抵減后附加稅按照抵減后的增值稅計提還是按照抵減前的計提,同時減免的附加稅也轉(zhuǎn)入收益嗎?

84785025| 提問時間:05/11 15:54
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-加計抵減 按抵減后的增值稅計提還是按照抵減前的計提附加稅
05/11 15:55
84785025
05/11 15:57
附加稅按照抵減后的計提還是抵減前的計提?如果按照抵減前計提,那相應減免的附加稅也需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?還是我們直接按照遞減后增值稅計提附加稅?
家權老師
05/11 16:00
?附加稅按照抵減后的計提的,按優(yōu)惠后的減半計提就是了
84785025
05/11 16:02
老師好,附加稅按優(yōu)惠后的減半計提是什么政策???不是直接按照優(yōu)惠厚的增值稅計提附加稅嗎?還可以減半嗎?
家權老師
05/11 16:05
就是附加稅減半計提,不全額計提
84785025
05/11 16:26
麻煩老師發(fā)下附加稅減半計提的政策吧?我還真不清楚這個政策
家權老師
05/11 16:31
比如城建稅原來是7%,現(xiàn)在按3.5%計提
84785025
05/11 16:32
我知道您的意思,我想看看政策我們公司符合嗎?
家權老師
05/11 16:34
你們是小規(guī)?;蛘咝∥⑵髽I(yè)就符合減半征收
84785025
05/11 16:36
噢,我們是一般納稅人,不是小微
家權老師
05/11 16:37
小微是所得稅概念 小微企業(yè)三項條件全符合:年度應納稅所得額不超過300萬元,從業(yè)人數(shù)不超過300人,資產(chǎn)總額不超過5000萬元。
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