問題已解決
老師,請問一下進項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)多了并且已申報要怎么處理?會計分錄怎么做
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速問速答你好,你要按照多轉(zhuǎn)出的來交增值稅嗎?如果是的話,借管理費用帶應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出是不允許抵扣的。還是對方開了負數(shù)發(fā)票?
05/11 15:45
84785021
05/11 15:56
是我自己轉(zhuǎn)錯了把不該轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)出來了,并且連續(xù)有三個月都轉(zhuǎn)了,已申報繳納稅了
郭老師
05/11 15:57
你好,那你可以更正申報的。你想修改的話,你賬上就不用處理了。就之前做的賬上是正確的。
84785021
05/11 15:58
這個是否可以退回來,或者抵一些銷項,要怎么處理
郭老師
05/11 15:59
可以
可以去更正申報,多交的可以退回
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