問題已解決
老師, 1 個月的稅款 2 月份 逾期繳納的,這期申報增值稅申報表期初未交增值稅顯示了,我把已交的金額填在哪里?填在本期繳納上期應納稅額里面,可以嗎
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速問速答是的,您可以將已交的金額填寫在增值稅申報表的“本期繳納上期應納稅額”這一欄里。
增值稅申報表中的“期初未交增值稅”這一項通常反映的是上期期末未繳的增值稅額,而“本期繳納上期應納稅額”則是用于記錄本期實際繳納的、對應于上期應繳但未繳的增值稅額。
在您的情況下,由于1月份的稅款在2月份逾期繳納,因此這部分稅款會被視為上期未繳的增值稅,并在本期增值稅申報表的“期初未交增值稅”一項中顯示出來。當您在2月份實際繳納了這部分稅款后,您應該將已交的金額填寫在“本期繳納上期應納稅額”這一欄中,以反映您已經(jīng)完成了對上期未繳稅款的補繳。
2024 05/09 15:03
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