問題已解決

本公司為一般納稅人,22年收到對(duì)方多開的專票9000,沒有入賬,對(duì)方也沒及時(shí)作廢,23年不小心認(rèn)證了這個(gè)增值稅,24年才發(fā)現(xiàn)認(rèn)證了這張9000的發(fā)票,讓對(duì)方開具了紅字發(fā)票9000。請(qǐng)問對(duì)應(yīng)的賬務(wù)分錄怎么做?

84784998| 提問時(shí)間:2024 05/08 18:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
好,你當(dāng)時(shí)認(rèn)證了之后怎么做的?
2024 05/08 18:55
84784998
2024 05/08 19:32
不懂,所以請(qǐng)教老師
郭老師
2024 05/08 19:35
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、應(yīng)付賬款 借、應(yīng)付賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2024 05/08 19:36
第一個(gè)是認(rèn)證。 第二個(gè)是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784998
2024 05/08 19:46
老師,請(qǐng)問要附上對(duì)應(yīng)的什么附件嗎?
郭老師
2024 05/08 19:51
這個(gè)有沒有原始憑證都行,之前對(duì)方給你開的發(fā)票,你有這個(gè)嗎?可以用這個(gè)來。
84784998
2024 05/08 19:52
那我可以問對(duì)方要的,對(duì)方把紅字發(fā)票給過來了。
郭老師
2024 05/08 20:01
你好可以可以可以
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