問題已解決

本公司為一般納稅人,22年收到對方多開的專票9000,沒有入賬,對方也沒及時作廢,23年不小心認(rèn)證了這個增值稅,24年才發(fā)現(xiàn)認(rèn)證了這張9000的發(fā)票,讓對方開具了紅字發(fā)票9000。請問對應(yīng)的賬務(wù)分錄怎么做?

84784998| 提問時間:05/08 18:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
好,你當(dāng)時認(rèn)證了之后怎么做的?
05/08 18:55
84784998
05/08 19:32
不懂,所以請教老師
郭老師
05/08 19:35
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸、應(yīng)付賬款 借、應(yīng)付賬款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
郭老師
05/08 19:36
第一個是認(rèn)證。 第二個是進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84784998
05/08 19:46
老師,請問要附上對應(yīng)的什么附件嗎?
郭老師
05/08 19:51
這個有沒有原始憑證都行,之前對方給你開的發(fā)票,你有這個嗎?可以用這個來。
84784998
05/08 19:52
那我可以問對方要的,對方把紅字發(fā)票給過來了。
郭老師
05/08 20:01
你好可以可以可以
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